Job description
About the job Housekeeping Associate - QHR
The Associate Experience:
The hiring hotel believes that exceptional work deserves exceptional care. They are offering a thoughtfully designed associate experience that supports your wellbeing, growth and life beyond work. This includes:
- A competitive salary and benefits package
- High-quality associate accommodation in prime locations in the heart of Lusail and the Pearl
- A birthday day off (because your milestones matter!)
- Personalized development plans and continuous learning opportunities to support your career journey
These benefits reflect our commitment to creating an environment where you thrive – professionally and personally – while building a meaningful career with them.
Your Role:
- Develop a working knowledge of all procedures and operations as detailed in the Accounting Manual.
- Co-ordinate with all related accounting section heads for Journal Voucher preparation.
- Agrees the vendor invoices with the Daily Receiving Summary and verifies it is correct.
- Verifies that vendor invoices are attached to approved purchase order or the corresponding order form and stamped as inspected. Also verifies that invoice amounts are correct.
- Prepares Payable Vouchers based on the invoices and records the related expense in the journal.
- Based on the Payable Vouchers, prepare the payment checks.
- Before requesting authorizing signatures for payment checks, stamp invoices and all supporting documentation as "PAID".
- Before sending the signed checks to the vendor for payment, verify the mailing address, amounts, and signatures are correct.
- Mail the payment check together with a notice of payment to the vendor.
- Verify all invoices received from the vendors. Also, make any necessary inquiries regarding payment.
- Review the Petty Cash Payment List prepared by the General Cashier and enter them in the Accounting System.
- Perform all Accounts Payable Sub Ledger bookings.
- Review supplier statements regularly and investigate any outstanding items, discrepancies, duplicate invoices, or unapplied payments.
- Prepare and reconcile the monthly Accounts Payable Aging Report and ensure all overdue balances are properly explained and resolved.
- Review and process month-end accruals for goods received but not invoiced (GRNI) and other accrued expenses.
- Coordinate with Purchasing, Receiving, Cost Control, and department heads to resolve invoice discrepancies, pricing variances, and unmatched purchase orders.
- Ensure all supporting documents are properly filed and retained in accordance with company document retention policies and audit requirements.
- Assist in the preparation of the monthly financial statement.
- Confirm all duties are performed according to hotel procedures. Any problems should be reported to a superior.
- Other duties as instructed by a superior.
وصف الوظيفة
حول العمل: مساعد النظافة - QHR
تجربة المساعدة:
يؤمن الفندق الذي يقوم بالتعيين بأن العمل الاستثنائي يستحق عناية استثنائية. إنهم يقدمون تجربة مساعدين مصممة بعناية تدعم رفاهيتك ونموك وحياتك خارج العمل. وتشمل هذه:
- راتب تنافسي وحزمة مزايا
- سكن عالي الجودة للمساعدين في مواقع رئيسية في قلب لوسيل واللؤلؤة
- يوم عطلة لعيد الميلاد (لأن معالمك مهمة!)
- خطط تطوير مخصصة وفرص تعلم مستمر لدعم مسارك المهني
تعكس هذه المزايا التزامنا بخلق بيئة تزدهر فيها – مهنياً وشخصياً – أثناء بناء مسيرة مهنية ذات مغزى معهم.
دورك:
- تطوير معرفة عملية بجميع الإجراءات والعمليات كما هي موضحة في دليل المحاسبة.
- التنسيق مع جميع رؤساء أقسام المحاسبة المعنيين لإعداد قسائم اليومية.
- يتفق مع فواتير الموردين مع الملخص اليومي للوارد ويؤكد صحتها.
- يتحقق من أن فواتير الموردين مرفقة مع أمر الشراء المعتمد أو النموذج المقابل وختمها كمشمّعة. كما يتحقق من صحة مبالغ الفاتورة.
- إعداد قسائم الدفع بناءً على الفواتير وتسجيل المصروفات ذات الصلة في اليومية.
- استناداً إلى قسائم الدفع، إعداد شيكات الدفع.
- قبل طلب توقيعات التفويض لشيكات الدفع، اختتم الفواتير وجميع الوثائق الداعمة بعبارة "مدفوع".
- قبل إرسال الشيكات الموقعة إلى المورد للدفع، التحقق من عنوان البريد والمبالغ والتوقيعات صحيحة.
- إرسال شيك الدفع مع إشعار الدفع إلى المورد.
- التحقق من جميع فواتير الموردين. كما يقوم بأي استفسارات ضرورية بخصوص الدفع.
- مراجعة قائمة دفعات النقدية الصغيرة التي أعدها أمين الصندوق العام وإدخالها في نظام المحاسبة.
- تنفيذ جميع قيد دفتر الأستاذ الفرعي للذمم الدائنة.
- مراجعة كشوف الموردين بانتظام والتحقيق في أي بنود مستحقة، تفاوتات، فواتير مكررة، أو مدفوعات غير مطبقة.
- إعداد وتسوية تقرير Aging الذمم الدائنة الشهري والتأكد من توضيح كافة الأرصدة المتأخرة وحلها بشكل صحيح.
- مراجعة ومعالجة احتسابات نهاية الشهر للبضائع الواردة لكن غير فواتير (GRNI) وغيرها من المصاريف المحتسبة.
- التنسيق مع الشراء والاستلام ورصد التكاليف ورؤساء الأقسام لحل اختلافات الفواتير، وفروق الأسعار، والفواتير غير المطابقة.
- التأكد من حفظ جميع المستندات الداعمة بشكل صحيح والاحتفاظ بها وفق سياسات الاحتفاظ بالمستندات والالتزامات والتدقيق.
- المساعدة في إعداد البيان المالي الشهري.
- التأكد من أن جميع الواجبات تتم وفق إجراءات الفندق. يجب الإبلاغ عن أي مشاكل إلى أعلى.
- واجبات أخرى كما يأمر بها الأعلى.